自治區(qū)政協(xié)辦公廳2024年部門預算
中國人民政治協(xié)商會議
廣西壯族自治區(qū)委員會 辦公廳
2024年部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、機構設置
三、部門預算單位構成
第二部分 自治區(qū)政協(xié)辦公廳2024年部門預算情況說明
一、部門收支總體情況說明
二、部門收入體情況說明
三、部門支出總體情況說明
四、財政撥款收支情況說明
五、一般公共預算支出情況說明
六、一般公共預算基本支出預算情況說明
七、一般公共預算“三公”經費情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、國有資本經營預算支出情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 自治區(qū)政協(xié)辦公廳2024年部門預算報表
表一:部門收支總體情況表
表二:部門收入總體情況表
表三:部門支出總體情況表
表四:財政預算撥款收支總體情況表
表五:一般公共預算支出情況表
表六:一般公共預算基本支出情況表
表七:一般公共預算“三公”經費情況表
表八:政府性基金預算支出情況表
表九:國有資本經營預算支出情況表
表十:預算項目績效目標公開表
第一部分 部門概況
一、主要職能
政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會辦公廳承擔為政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能服務的各項工作,其主要職能是:
(一)負責政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會全體會議、常務委員會會議、常務委員專題座談會、秘書長會議以及其他重要會議、活動的組織和服務工作。
(二)負責政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議決議和決定的具體組織實施工作。
(三)研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和廣西人民政協(xié)的理論、政策,提出人民政協(xié)履行職能的工作建議;起草自治區(qū)政協(xié)的重要文稿;協(xié)調和組織自治區(qū)政協(xié)的對內對外宣傳工作。
(四)負責協(xié)調、保障專門委員會實施專題調研計劃和開展相關的組織服務工作。
(五)負責自治區(qū)政協(xié)委員提案辦理的協(xié)調和服務工作。
(六)整理、報送政協(xié)組織和委員履行職能形成的調研報告、視察報告、大會發(fā)言、建議案;收集反映社情民意,處理政協(xié)委員和人民群眾的來信來訪。
(七)負責自治區(qū)政協(xié)委員視察、學習等活動的組織服務工作。
(八)參與自治區(qū)政協(xié)委員的協(xié)商推薦、屆中增補等有關人事工作。
(九)負責與自治區(qū)黨委、自治區(qū)人大、自治區(qū)政府有關部門及地方政協(xié)的工作聯系;負責聯系廣西各民主黨派、廣西壯族自治區(qū)工商聯及政協(xié)的其他參加單位。
(十)負責自治區(qū)政協(xié)機關的外事工作、機構編制和干部人事管理工作,指導各級政協(xié)干部的培訓工作。
(十一)負責自治區(qū)政協(xié)及機關的后勤保障工作和經費管理工作。
(十二)承辦自治區(qū)政協(xié)領導同志交辦的其他事項。
二、機構設置
1.2024年是第十三屆政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會第二年,委員684人,分為30個屆別,有常委約150人,現主席、副主席18人,秘書長1人,下設9個專門委員會,即:提案委員會、經濟委員會、農業(yè)和農村委員會、人口資源環(huán)境委員會、教科衛(wèi)體委員會、社會和法制委員會、民族和宗教委員會、港澳臺僑和外事委員會、文化文史和學習委員會。
2.政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會辦公廳是政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會的工作機構,為行政單位。下設1個廳級機構:委員聯絡工作委員會;1個副廳級機構:研究室;22個處級機構:委員履職工作處、委員聯絡服務工作處、研究室綜合處、研究室理論處、秘書處、宣傳處、督查處、人事處、接待處、行政處、信息網絡處、離退休人員工作處、機關黨委、提案委員會辦公室、經濟委員會辦公室、農業(yè)和農村委員會辦公室、人口資源環(huán)境委員會辦公室、教科衛(wèi)體委員會辦公室、社會和法制委員會辦公室、民族和宗教委員會辦公室、港澳臺僑和外事委員會辦公室、文化文史和學習委員會辦公室;設2個正處級全額撥款事業(yè)單位:廣西政協(xié)報社、廣西政協(xié)書畫院(廣西政協(xié)文史館)。
三、部門預算單位構成
從預算單位構成看,政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會部門預算包括:辦公廳本級預算、廣西政協(xié)報社預算、廣西政協(xié)書畫院(廣西政協(xié)文史館)預算。

第二部分 2024年部門預算情況說明
一、部門收支總體情況說明
2024年收入總預算11731.69萬元,同比增加594.63萬元,增長5.34%。其中:一般公共預算撥款10425.27萬元,同比增加374.16萬元,增長3.72%。未納入財政專戶管理的收入安排的資金1306.42萬元,同比增加220.48萬元,增長20.3%,其中:事業(yè)收入1148.75萬元,同比增加184.63萬元,增長19.15%,事業(yè)經營收入143.66萬元,同比增加34.83萬元,增長32%;其他收入14萬元,同比增加1萬元,增長7.69%。
2024年支出總預算11731.69萬元,同比增加594.63萬元,同比增長5.34%。其中:基本支出預算6075.21萬元,占支出總預算51.78%,同比增加812.64萬萬元,增長15.44%;項目支出預算5656.48萬元,占支出總預算48.22%,同比減少218.01萬元,下降3.71%。
收支預算增加的原因一是單位資金收支增加,主要廣西政協(xié)報社事業(yè)單位經營收入增加,事業(yè)單位經營收入增加是出版、發(fā)行、廣告收入增長;二是正常的人員調動相應的人員經費和公用經費的增加。
二、部門收入體情況說明
2024年收入總預算11731.69萬元,同比增加594.63萬元,增長5.34%。其中:
一般公共預算撥款10425.27萬元,同比增加374.16萬元,增長3.72%。
未納入財政專戶管理的收入安排的資金1306.42萬元,同比增加220.48萬元,增長20.3%,其中:事業(yè)收入1148.75萬元,同比增加184.63萬元,增長19.15%,事業(yè)經營收入143.66萬元,同比增加34.83萬元,增長32%;其他收入14萬元,同比增加1萬元,增長7.69%。
2024年收入預算結構圖

2023、2024年收入總預算對比圖

收入預算增加的原因一是單位資金收支增加,主要廣西政協(xié)報社事業(yè)單位經營收入增加,事業(yè)單位經營收入增加是出版、發(fā)行、廣告收入增長;二是正常的人員調動相應的人員經費和公用經費的增加。
三、部門支出總體情況說明
2024年支出總預算11731.69萬元,同比增加594.63萬元,同比增長5.34%。其中:
基本支出預算6075.21萬元,占支出總預算51.78%,同比增加812.64萬元,增長15.44%。
項目支出預算5656.48萬元,占本年支出預算48.22%,同比減少218.01萬元,下降3.71%。
2023年、2024年支出總預算對比圖

支出預算增加的原因一是根據自治區(qū)財政廳有關規(guī)定廣西政協(xié)報社聘用人員經費由項目支出調整到基本支出;二是正常的人員調動相應的人員經費和公用經費的支出增加。
1.按支出功能分類科目劃分,共分為四類。
其中:
201類一般公共服務支出類科目9892.89萬元,占本年支出預算84.33%,同比增加496.22萬元,增長5.28%。
208類社會保障和就業(yè)支出類科目1190.28萬元,占本年支出預算10.16%,同比增加43.67萬元,增長3.81%。
210類衛(wèi)生健康支出類科目270.99萬元,占本年支出預算2.31%,同比增加40.78萬元,增長17.71%。
221類住房保障支出類科目377.53萬元,占本年支出預算3.23%,同比增加13.96萬元,增長3.84%。
(2)項目支出預算
項目支出預算5656.48萬元,占本年支出預算48.22%,同比減少218.01萬元,下降3.71%。

四、財政撥款收支情況說明
(一)收入預算情況說明
2024年財政撥款收入預算10425.27萬元,同比增加374.16萬元,增長3.72%。
財政撥款收入增加主要是2024年是正常的人員調動相應的人員經費和公用經費的增加。
(二)支出預算情況說明
2024年財政撥款支出預算10425.27萬元,其中:基本支出預算5700.92萬元,占支出總預算算54.79%,同比增加453.66萬元,增長8.65%;項目支出預算4724.35萬元,占支出總預算45.32%,同比減少79.5萬元,下降1.65%。
財政撥款支出減少原因主要是2023年是十三屆政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會第一年,按照以往慣例會期比上年多2天,會議費增加;根據新冠肺炎疫情防控要求,自治區(qū)政協(xié)十三屆一次全體會議召開期間實行閉環(huán)管理,增加閉環(huán)管理經費。
五、一般公共預算支出情況說明
(一)一般公共預算撥款規(guī)模變化情況
2024年一般公共預算收入預算10425.27萬元,同比增加374.16萬元,增長3.72%,均為財政撥款。
一般公共預算收入增加主要是正常的人員調動和職級晉升,相應的人員經費增長。
(二)一般公共預算撥款支出結構功能分類情況
1.201類一般公共服務支出類科目8597.62萬元,占本年支出預算82.47%,同比增加278.3萬元,增長3.35%。
2.208類社會保障和就業(yè)支出類科目1179.13萬元,占本年支出預算11.31%,同比增加41.12萬元,增長3.61%。
3.210類衛(wèi)生健康支出類科目270.99萬元,占本年支出預算2.6%,同比增加40.78萬元,增長17.71%。
4.221類住房保障支出類科目377.53萬元,占本年支出預算3.63%,同比增加13.96萬元,增長3.84%。
(三)一般公共預算撥款具體使用情況
1.一般公共服務(類)政協(xié)事務(款)行政運行(項)2024年預算數為3799.95萬元,比2023年執(zhí)行數4102.94萬元減少302.99萬元,下降7.38%,減少原因主要是2023年執(zhí)行過程中追加了年度績效考評獎金。
2.一般公共服務(類)政協(xié)事務(款)一般行政管理事務(項)2024年預算數為1344.49萬元,比2023年執(zhí)行數932.99萬元增加411.5萬元,增長44.1%,增長原因主要一是部分固定資產到達報廢年限且無法維修繼續(xù)使用,需重新購置;二是部分調整優(yōu)化項目分類,屬于專項公用經費的開支,調整到專項公用經費項目中列支。
3.一般公共服務(類)政協(xié)事務(款)政協(xié)會議(項)2024年預算數906.36萬元,比2023年執(zhí)行數694.38萬元增加211.98萬元,增長30.53%。增長的主要原因是2024年無疫情影響,港澳人士赴邕人數增加,會議費增加。
4.一般公共服務(類)政協(xié)事務(款)委員視察(項)2024年預算數243.29萬元,與2023年執(zhí)行數107.38萬元增加136.11萬元,增長123.76%,增加的主要原因是該項目包括年中轉移支付住各市自治區(qū)政協(xié)委員活動經費。
5.一般公共服務(類)政協(xié)事務(款)參政議政(項)2024年預算數1587.97萬元,比2023年執(zhí)行數1391.83萬元增加196.14萬元,增長14.09%,增長的主要原因是2024年政協(xié)委員界別活動等項目費用增加。
6.一般公共服務(類)政協(xié)事務(款)事業(yè)運行(項)2024年預算數514.47萬元,比2023年執(zhí)行數342.90萬元增加171.57萬元,增長50.03%,增長的主要原因是廣西政協(xié)書畫院(廣西政協(xié)文史館)的廣西政協(xié)文史館運行維護費項目收支增加。
7.一般公共服務(類)政協(xié)事務(款)其他政協(xié)事務(項)2024年預算數201.08萬元,比2023年執(zhí)行數1355.83萬元減少1154.75萬元,下降85.17%,主要一是2024年減少閉環(huán)管理經費350萬元;二是2023年年中追加了“壯美廣西 政協(xié)云”項目經費713.39萬元。
8.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)2024年預算數426.39萬元,比2023年執(zhí)行數423.99萬元增加2.4萬元,增長0.57%,基本持平。
9.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)2024年預算數1.68萬元,比2023年執(zhí)行數0.8萬元增加0.88萬元,增長110%。該項為人員定額經費,屬于廣西政協(xié)報社退休人員經費。
10.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2024年預算數503.37萬元,比2023年執(zhí)行數446.83萬元增加56.54萬元,增長12.65%。增長的原因主要是人員增加、繳費基數調整引起應繳費用增長。
11.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)2024年預算數247.67萬元,比2023年執(zhí)行數220.34萬元增加27.33萬元,增長12.4%,增長的原因是人員增加、繳費基數調整引起應繳費用增長。
12.社會保障和就業(yè)支出(類)其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項)2024年預算數31.9萬元,比2023年執(zhí)行數0萬元增加31.9萬元,該項是根據文件要求應繳納的殘疾人保障金,增長原因為2024年調整到其他衛(wèi)生健康支出(項)。
13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2024年預算數229.37萬元,比2023年執(zhí)行數201.24萬元增加28.13萬元,增長13.98%,增長的原因是人員增加、繳費基數調整引起應繳費用增長。
14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)2024年預算數10.02萬元,比2023年執(zhí)行數8.31萬元增加1.17萬元,增長20.58%,增長的原因是人員增加、繳費基數調整引起應繳費用增長。
15.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2024年預算數377.53萬元,比2023年執(zhí)行數352.37萬元增加26.16萬元,增長7.14%,增長的原因是是人員增加、繳費基數調整引起應繳費用增長。
六、一般公共預算基本支出預算情況說明
2024年一般公共預算基本支出5700.92萬元,其中:
人員經費4862.4萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助支出(詳見2024年部門預算報表六:一般公共預算基本支出情況表)。
公用經費838.53萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出費用(詳見2024年部門預算報表六:一般公共預算基本支出情況表)。
七、一般公共預算“三公”經費情況說明
2024年一般公共預算“三公”預算經費74.44萬元,同比增加34.13萬元,增長84.67%。其中:
1.因公出國(境)費38.16萬元,與上年同比增加38.16萬元,增加的原因是上年因公出國(境)費用未納入部門預算編制范疇。
2.公務用車購置及運行維護費0萬元,同比零增長,持平。其中:
公務用車購置費2024年預算安排0萬元,與上年一致,零增長。
公務用車運行維護費2024年預算安排0萬元,與上年一致,零增長。
3.公務接待費36.28萬元,與上年同比減少4.03萬元,下降10%。減少的原因是根據預算編制要求“三公”經費壓減10%。
八、政府性基金預算支出情況說明
我部門2024年部門預算無政府性基金預算。
九、國有資本經營預算支出情況說明
我部門2024年部門預算無國有資本經營預算。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
2024年政協(xié)辦公廳本級及下屬單位共有1個行政機關即辦公廳本級、2個事業(yè)單位即廣西政協(xié)報社和廣西政協(xié)書畫院(廣西政協(xié)文史館)。機關運行經費財政撥款預算838.53萬元,占基本支出預算14.71%,同比增加15.02萬元,增長1.82%。增長的主要原因是人員變動,引起定額經費正常變動。
(二)政府采購情況
根據《中華人民共和國采購法》,結合自治區(qū)政府采購辦公室的有關規(guī)定,2024年政府采購預算879.69萬元,同比減少477.03萬元,下降35.16%。政府集中采購251.53萬元,占政府采購預算28.59%,同比增加3萬元,增長1.37%;分散采購預算628.16萬元,占政府采購預算74.41%,同比減少480.42萬元,下降43.34%。下降的原因是政府采購項目減少。
貨物采購265.79萬元,占政府采購預算30.21%,工程采購0萬元;服務采購613.9萬元。占政府采購預算69.79%。采購限額標準以上,200萬元以下的貨物和服務采購項目、400萬元以下的工程采購項目,適宜為中小企業(yè)提供的采購預算635.15萬元,面向中小企業(yè)預留金額635.15萬元;本單位2024年無超過200萬元的貨物和服務采購項目、超過400萬元的工程采購項目。
(三)國有資產占有使用情況
2024年本部門無國有資產占用相關情況。
(四)預算績效目標情況說明
1.我部門2024年所有項目支出全面實施績效目標管理,涉及自治區(qū)本級項目49個,預算資金5656.48萬元;對下轉移支付項目2個,預算資金525萬元。績效目標情況詳見報表(日常運轉類項目、工資類人員經費項目和涉密項目等除外)。
2.重點項目預算績效目標說明。
項目名稱《桂在協(xié)商》全媒體節(jié)目制播經費,預算資金190萬元,績效目標表如下:


(五)其他一般性轉移支付補助市縣項目支出預算說明
1.三級文史館建設補助市縣政協(xié)480萬元。
根據全國政協(xié)關于開展“中國政協(xié)文史資料數據庫工程建設”的要求,自治區(qū)政協(xié)第35次主席會議研究決定,以項目建設為載體,加強全區(qū)政協(xié)文史館建設,力爭在“十三五”期間建立自治區(qū)、市、縣(市、區(qū))政協(xié)三級文史館體系,推動全區(qū)政協(xié)文史資料工作整體邁上新臺階。各有關設區(qū)市政協(xié)高度重視2024年縣級政協(xié)文史館建設單位推薦工作,積極鼓勵和引導尚未建設文史館的下轄縣(區(qū))政協(xié)申報,并協(xié)調推進落實相關工作。截至8月底,共有16個縣(區(qū))政協(xié)申報2024年文史館建設單位,其中南寧市5個,桂林市7個,防城港市1個,欽州市2個,崇左市1個;余下的南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)政協(xié),柳州市柳南區(qū)政協(xié),河池市金城江區(qū)政協(xié)、環(huán)江縣政協(xié)等4個縣(區(qū))政協(xié)因建館場地、經費尚未落實到位,擬爭取申報2025年建設計劃。2020年自治區(qū)人民政府批復意見指出,按照中央和自治區(qū)有關過緊日子的要求,同時為了更好的銜接上一個五年計劃的實施,“十四五”時期縣級政協(xié)文史館建設維持“十三五”時期補助額度和標準即每個縣30萬元。
2.定點聯系縣幫扶經費45萬元。
為了鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興銜接,市縣鄉(xiāng)村振興良好開局,帶動農民增收致富,2024年安排定點聯系縣幫扶經費45萬元。
第三部分 名詞解釋
(一)未納入財政專戶管理的資金:主要是指廣西政協(xié)報社的發(fā)行收入。
(二)一般公共服務(類)政協(xié)事務(款)行政運行(項):指行政單位(包括參照公務員管理的事業(yè)單位)用于保障機構運行、開展日常工作的基本支出。
(三) 一般公共服務(類)政協(xié)事務(款)一般行政管理事務(項):指行政單位(包括參照公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
(四)一般公共服務(類)政協(xié)事務(款)政協(xié)會議(項):反映各級政協(xié)召開政治協(xié)商會議等專門會議的支出。
(五)一般公共服務(類)政協(xié)事務(款)委員視察(項):反映政協(xié)委員開展各類視察的支出。
(六)一般公共服務(類)政協(xié)事務(款)參政議政(項):反映政協(xié)為參政議政進行調研、檢查等方面的支出。
(七)一般公共服務(類)政協(xié)事務(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支持,不包括行政單位(包括參照公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
(八)一般公共服務(類)政協(xié)事務(款)其他政協(xié)事務(項):反映除上述項目以外的其他政協(xié)事務支出。
(九) 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括參照公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經費。
(十)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。
(十一)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實行養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
(十二)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療費。
(十三)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療費。
(十四)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(十五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十七)“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費用。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國際城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十八)機關運行經費:保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 2024年部門預算報表
(詳見報表部分)